财务审计部职责
一、严格按照《会计法》、《审计法》、《企业会计制度》、《集团公司财务管理制度》等规定,办理和管理企业财务工作和审计工作。
二、严格执行会计核算职能和监督职能,及时、准确完成公司的会计核算工作。
三、按季收缴基层单位国有资本收益、投资收益等,加大清欠力度,积极筹措资金。
四、处理好日常会计事务,对企业所有经营业务的全过程进行全面系统、连续准确、及时可靠的会计核算,真实、准确、及时编制各种财务会计报表。
五、认真按国家和上级主管部门的有关规定,严格审核财务账务。
六、建立健全内部审计制度,依照法律规定的职权和程序进行审计。
七、做好会计凭证、账簿、表格、文件和审计资料的归档装订及保密工作。
八、完成公司领导交办的其他工作。